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Comité de Control Interno y Administración de Riesgos

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Comité de Control Interno y Administración de Riesgos

El Comité de Control Interno y Administración de Riesgos es un órgano encargado de fortalecer la gestión pública mediante la implementación de mecanismos de control, evaluación y prevención de riesgos. Su objetivo es asegurar el cumplimiento de las normas, optimizar los procesos administrativos y financieros, y proteger los recursos públicos.

A través de este apartado, se brinda información sobre sus funciones, acciones y resultados, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en la administración municipal.

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CONVOCATORIAS

Artículo 8.1 – VI. La información sobre la gestión pública, que comprende:

i) El lugar, día y hora de las todas las reuniones o sesiones de sus órganos colegiados, junto con el orden del día y una relación detallada de los asuntos a tratar, así como la indicación del lugar y forma en que se puedan consultar los documentos públicos relativos, con cuando menos veinticuatro horas anteriores a la celebración de dicha reunión o sesión;

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ACTAS ESTENOGRÁFICAS

Artículo 8.1 – VI. La información sobre la gestión pública, que comprende:

j) Las versiones estenográficas, así como las actas o minutas de las reuniones o sesiones de sus órganos colegiados;

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INTEGRACIÓN

Artículo 15. Información fundamental – Ayuntamientos – 1. Es información pública fundamental de los ayuntamientos:

II. La integración del ayuntamiento, las comisiones edilicias y demás órganos que establezca su organigrama;

Integrantes:

  • Mtro. Edgar Alfredo González Chávez
    Presidente del Comité | Presidente Municipal Constitucional
  • Mtro. Benjamín Pérez Luna
    Titular del Órgano Interno de Control.

Integrantes del Comité

Mtro. Edgar Alfredo González Chávez
Presidente del Comité | Presidente Municipal Constitucional

Mtro. Benjamín Pérez Luna
Secretario Técnico del Comité | Titular del Órgano Interno de Control

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Funciones del Comité de Control Interno

Las principales funciones del Comité de Control Interno y Administración de Riesgos del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco, son:

  1. Implementar y supervisar el sistema de control interno: Asegurar que los procesos administrativos y financieros cumplan con las normas y políticas establecidas.
  2. Identificar y evaluar riesgos: Analizar posibles riesgos operativos, financieros y legales que puedan afectar la gestión municipal, y proponer medidas para mitigarlos.
  3. Elaborar y actualizar políticas y procedimientos: Desarrollar lineamientos que fortalezcan la eficiencia y transparencia en la administración pública.
  4. Supervisar el cumplimiento normativo: Verificar que las áreas municipales operen conforme a las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables.
  5. Promover la mejora continua: Implementar acciones para optimizar procesos, reducir errores y aumentar la eficacia en el uso de recursos públicos.
  6. Rendir cuentas y transparentar información: Garantizar el acceso a la información sobre las acciones y resultados del comité, fomentando la transparencia.
  7. Coordinar con órganos de control interno y externo: Colaborar con instancias de fiscalización y auditoría para fortalecer la integridad de la gestión municipal.
  8. Capacitar y sensibilizar al personal: Fomentar una cultura de control interno y gestión de riesgos entre los servidores públicos.

Estas funciones buscan garantizar una administración municipal eficiente, transparente y alineada con los principios de legalidad y rendición de cuentas.