Comité de Control Interno y Administración de Riesgos

Comité de Control Interno y Administración de Riesgos
El Comité de Control Interno y Administración de Riesgos es un órgano encargado de fortalecer la gestión pública mediante la implementación de mecanismos de control, evaluación y prevención de riesgos. Su objetivo es asegurar el cumplimiento de las normas, optimizar los procesos administrativos y financieros, y proteger los recursos públicos.
A través de este apartado, se brinda información sobre sus funciones, acciones y resultados, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en la administración municipal.

CONVOCATORIAS
Artículo 8.1 – VI. La información sobre la gestión pública, que comprende:
i) El lugar, día y hora de las todas las reuniones o sesiones de sus órganos colegiados, junto con el orden del día y una relación detallada de los asuntos a tratar, así como la indicación del lugar y forma en que se puedan consultar los documentos públicos relativos, con cuando menos veinticuatro horas anteriores a la celebración de dicha reunión o sesión;
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ACTAS ESTENOGRÁFICAS
Artículo 8.1 – VI. La información sobre la gestión pública, que comprende:
j) Las versiones estenográficas, así como las actas o minutas de las reuniones o sesiones de sus órganos colegiados;
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INTEGRACIÓN
Artículo 15. Información fundamental – Ayuntamientos – 1. Es información pública fundamental de los ayuntamientos:
II. La integración del ayuntamiento, las comisiones edilicias y demás órganos que establezca su organigrama;
Integrantes:
- Mtro. Edgar Alfredo González Chávez
Presidente del Comité | Presidente Municipal Constitucional - Mtro. Benjamín Pérez Luna
Titular del Órgano Interno de Control.
Integrantes del Comité
Presidente del Comité | Presidente Municipal Constitucional
Secretario Técnico del Comité | Titular del Órgano Interno de Control
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Funciones del Comité de Control Interno
Las principales funciones del Comité de Control Interno y Administración de Riesgos del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco, son:
- Implementar y supervisar el sistema de control interno: Asegurar que los procesos administrativos y financieros cumplan con las normas y políticas establecidas.
- Identificar y evaluar riesgos: Analizar posibles riesgos operativos, financieros y legales que puedan afectar la gestión municipal, y proponer medidas para mitigarlos.
- Elaborar y actualizar políticas y procedimientos: Desarrollar lineamientos que fortalezcan la eficiencia y transparencia en la administración pública.
- Supervisar el cumplimiento normativo: Verificar que las áreas municipales operen conforme a las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables.
- Promover la mejora continua: Implementar acciones para optimizar procesos, reducir errores y aumentar la eficacia en el uso de recursos públicos.
- Rendir cuentas y transparentar información: Garantizar el acceso a la información sobre las acciones y resultados del comité, fomentando la transparencia.
- Coordinar con órganos de control interno y externo: Colaborar con instancias de fiscalización y auditoría para fortalecer la integridad de la gestión municipal.
- Capacitar y sensibilizar al personal: Fomentar una cultura de control interno y gestión de riesgos entre los servidores públicos.
Estas funciones buscan garantizar una administración municipal eficiente, transparente y alineada con los principios de legalidad y rendición de cuentas.